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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023761
Monto de la Factura
₲ 843.750
Nro. Solicitud de Transferencia
65628
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.751

Retención DNCP
₲ 2.976
Retención IVA
₲ 23.012
Retención Renta
₲ 23.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.993.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia