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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002514
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.395

Retención DNCP
₲ 24.515
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 189.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.993.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia