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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000076
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.782

Retención DNCP
₲ 218
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158958
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.461.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta