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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007323
Monto de la Factura
₲ 145.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.605.600

Retención DNCP
₲ 519.400
Retención IVA
₲ 3.975.000
Retención Renta
₲ 2.650.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-158958
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.461.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta