Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006139
Monto de la Factura
₲ 1.296.690
Nro. Solicitud de Transferencia
22014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.388
Retención DNCP
₲ 4.574
Retención IVA
₲ 35.364
Retención Renta
₲ 35.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENECOM S.A
RUC
80062484-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-182213
Monto Contrato
₲ 314.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.061.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.061.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO VETERINARIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia