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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006140
Monto de la Factura
₲ 15.846.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.968

Retención DNCP
₲ 55.894
Retención IVA
₲ 432.169
Retención Renta
₲ 432.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GENECOM S.A
RUC
80062484-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-182213
Monto Contrato
₲ 314.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.061.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.061.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE USO VETERINARIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia