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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 11.428.560
Nro. Solicitud de Transferencia
72519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.764.872

Retención DNCP
₲ 40.312
Retención IVA
₲ 311.688
Retención Renta
₲ 311.688
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-177784
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.121.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.121.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia