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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 10.714.999
Nro. Solicitud de Transferencia
33774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.092.750

Retención DNCP
₲ 37.795
Retención IVA
₲ 292.227
Retención Renta
₲ 292.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12010-19-177838
Monto Contrato
₲ 377.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.529.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.529.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y CUBIERTAS DE AIRE PARA VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia