Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0016831
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.810.760
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144720
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.715.628
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 107.558
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 840.293
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.120.391
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            CONTRATO N°09/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12011-22-217891
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 552.173.448
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 552.173.448
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            415238
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        