Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008181
Monto de la Factura
₲ 2.424.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.139
Retención DNCP
₲ 9.247
Retención IVA
₲ 12.405
Retención Renta
₲ 71.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-216480
Monto Contrato
₲ 431.212.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.067.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.067.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408685
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio