Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007570
Monto de la Factura
₲ 10.483.018
Nro. Solicitud de Transferencia
166575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.051.062
Retención DNCP
₲ 39.699
Retención IVA
₲ 75.381
Retención Renta
₲ 306.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-216480
Monto Contrato
₲ 431.212.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.067.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.067.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408685
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 1/2022 "PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio