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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 5.446.654
Nro. Solicitud de Transferencia
209832
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.281

Retención DNCP
₲ 19.014
Retención IVA
₲ 148.545
Retención Renta
₲ 198.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.964.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.964.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio