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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 451.180
Nro. Solicitud de Transferencia
102036
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.180

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11822
Monto Contrato
₲ 5.678.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.400.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico