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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015697
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.073

Retención DNCP
₲ 927
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-104115
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.957.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.957.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania