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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020914
Monto de la Factura
₲ 4.087.180
Nro. Solicitud de Transferencia
150986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.926

Retención DNCP
₲ 15.688
Retención IVA
₲ 25.524
Retención Renta
₲ 80.042
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23017-15-104115
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.957.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.957.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes - Ad Referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania