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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 44.662.640
Nro. Solicitud de Transferencia
169913
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.473.358

Retención DNCP
₲ 159.162
Retención IVA
₲ 1.218.072
Retención Renta
₲ 812.048
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130611
Monto Contrato
₲ 112.214.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.713.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.713.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309139
Nombre de la Licitación
Productos de Ferretería y Herramientas menores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social