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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012013
Monto de la Factura
₲ 4.952.953
Nro. Solicitud de Transferencia
138177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.686

Retención DNCP
₲ 19.106
Retención IVA
₲ 23.681
Retención Renta
₲ 97.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.053.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.053.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301410
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia