Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015125
Monto de la Factura
₲ 2.259.717
Nro. Solicitud de Transferencia
109901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.157
Retención DNCP
₲ 8.680
Retención IVA
₲ 13.592
Retención Renta
₲ 44.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120438
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.704.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.704.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300803
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
