Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 151.620
Nro. Solicitud de Transferencia
82579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.623
Retención DNCP
₲ 551
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.446
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129172
Monto Contrato
₲ 280.982.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.869.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.043.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313619
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil