Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000638
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 880.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89375
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 876.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.200
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            517370-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-16-123281
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.786.073
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.786.073
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302705
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        