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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007053
Monto de la Factura
₲ 3.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.664

Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 86.100
Retención Renta
₲ 86.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124374
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.876.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.876.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil