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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15997
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819

Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118998
Monto Contrato
₲ 430.918.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.795.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.795.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301801
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura