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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042289
Monto de la Factura
₲ 90.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.531.738

Retención DNCP
₲ 324.262
Retención IVA
₲ 2.481.600
Retención Renta
₲ 1.654.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119661
Monto Contrato
₲ 274.327.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.897.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.897.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300987
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA LA SNNA -AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia