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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 16.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.234.729

Retención DNCP
₲ 57.089
Retención IVA
₲ 436.909
Retención Renta
₲ 291.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-125152
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.708.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.708.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314002
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hotelería y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil