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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 78.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.207.013

Retención DNCP
₲ 278.078
Retención IVA
₲ 2.128.145
Retención Renta
₲ 1.418.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-125152
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.708.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.708.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314002
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hotelería y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil