Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-125152
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.708.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.708.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314002
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial, hotelería y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil