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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007456
Monto de la Factura
₲ 158.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.400.627

Retención DNCP
₲ 563.600
Retención IVA
₲ 4.313.264
Retención Renta
₲ 2.875.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-131568
Monto Contrato
₲ 158.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.400.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.400.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOS Y ACCESORIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar