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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 32.452.890
Nro. Solicitud de Transferencia
139171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.862.108

Retención DNCP
₲ 115.650
Retención IVA
₲ 885.079
Retención Renta
₲ 590.053
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127147
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.894.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.894.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar