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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316

Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-126910
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314943
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLÓGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py