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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 40.240.120
Nro. Solicitud de Transferencia
123293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.267.622

Retención DNCP
₲ 143.401
Retención IVA
₲ 1.097.458
Retención Renta
₲ 731.639
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-124649
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.544.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.544.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil