Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009097
Monto de la Factura
₲ 4.856.800
Nro. Solicitud de Transferencia
51069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.618.729
Retención DNCP
₲ 17.308
Retención IVA
₲ 132.458
Retención Renta
₲ 88.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.240.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.458.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil