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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 16.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.365.964

Retención DNCP
₲ 57.581
Retención IVA
₲ 440.673
Retención Renta
₲ 293.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.240.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.458.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil