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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009628
Monto de la Factura
₲ 9.934.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.447.434

Retención DNCP
₲ 35.403
Retención IVA
₲ 270.938
Retención Renta
₲ 180.625
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119420
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.240.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.458.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil