Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 3.261.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.627
Retención DNCP
₲ 11.623
Retención IVA
₲ 88.950
Retención Renta
₲ 59.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.645.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.922.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo