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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0034717
Monto de la Factura
₲ 11.666.668
Nro. Solicitud de Transferencia
133845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.094.789

Retención DNCP
₲ 41.576
Retención IVA
₲ 318.182
Retención Renta
₲ 212.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122518
Monto Contrato
₲ 530.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.578.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.578.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303452
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRASMISIÓN ÓPTICA PARA LA SENATICS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion