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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018668
Monto de la Factura
₲ 12.132.530
Nro. Solicitud de Transferencia
28350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.766.417

Retención DNCP
₲ 46.482
Retención IVA
₲ 82.479
Retención Renta
₲ 237.152
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.134.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.134.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas