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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 4.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.673

Retención DNCP
₲ 17.690
Retención IVA
₲ 135.382
Retención Renta
₲ 90.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127053
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.832.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.832.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia