Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.026
Retención DNCP
₲ 18.246
Retención IVA
₲ 139.637
Retención Renta
₲ 93.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127053
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.832.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.832.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia