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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004521
Monto de la Factura
₲ 5.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.083.581

Retención DNCP
₲ 19.037
Retención IVA
₲ 147.191
Retención Renta
₲ 147.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182794
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.720.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.720.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico