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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000576
Monto de la Factura
₲ 19.309.023
Nro. Solicitud de Transferencia
113862
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.187.695

Retención DNCP
₲ 68.108
Retención IVA
₲ 526.610
Retención Renta
₲ 526.610
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-182591
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.980.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.980.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362571
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE 1 Y BLOQUE 8 - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico