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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0002746
Monto de la Factura
₲ 13.795.385
Nro. Solicitud de Transferencia
144325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.994.249

Retención DNCP
₲ 48.660
Retención IVA
₲ 376.238
Retención Renta
₲ 376.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-185650
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.837.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.837.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS Y RELOJES MARCADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico