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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 37.512.930
Nro. Solicitud de Transferencia
155999
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.541.547

Retención DNCP
₲ 135.833
Retención IVA
₲ 751.338
Retención Renta
₲ 1.050.254
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-210296
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.066.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.066.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible