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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 121.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67222
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.431.128

Retención DNCP
₲ 428.916
Retención IVA
₲ 3.316.364
Retención Renta
₲ 3.316.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12017-21-199582
Monto Contrato
₲ 729.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.586.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.586.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL, MUSEO, PARQUE NACIONAL YBYCUÍ Y OFICINAS REGIONALES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible