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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026110
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.972

Retención DNCP
₲ 12.028
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 93.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-189146
Monto Contrato
₲ 52.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.505.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.505.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas