Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0026108
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.365.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            42115
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.322.809
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.964
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 37.227
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTUPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80021413-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            70/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-20-189146
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.470.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.505.638
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.505.638
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378598
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        