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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 1.990.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27246
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.907

Retención DNCP
₲ 7.021
Retención IVA
₲ 54.286
Retención Renta
₲ 54.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188891
Monto Contrato
₲ 93.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.032.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.781.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378658
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias