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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 94.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.475.555

Retención DNCP
₲ 335.063
Retención IVA
₲ 2.590.691
Retención Renta
₲ 2.590.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
103/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191679
Monto Contrato
₲ 213.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.319.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.319.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19- CREDITO EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas