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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003601
Monto de la Factura
₲ 47.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.509.437

Retención DNCP
₲ 165.845
Retención IVA
₲ 1.282.309
Retención Renta
₲ 1.282.309
Multa
₲ 2.778.100

Datos del Contrato

Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
99/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191308
Monto Contrato
₲ 106.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.544.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.544.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO Y SEDE SAJONIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas