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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 243.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141955
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.338.569

Retención DNCP
₲ 858.813
Retención IVA
₲ 6.640.309
Retención Renta
₲ 6.640.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
110/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-191962
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.105.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.105.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383698
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS-EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas