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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072803
Monto de la Factura
₲ 3.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.405

Retención DNCP
₲ 11.577
Retención IVA
₲ 89.509
Retención Renta
₲ 89.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-188716
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.378.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - LLAMADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM - CÓD. Nº 01 - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias